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财税知识与服务 赊销给东华工厂30000元的产品 ? 2.从某企业赊购材料15000元,材料已验收入库?如何做会计分>>

1、借:应收账款35100贷:主营业务收入30000应交税费——应交增值税(销项税额)51002、借:原材料15000应交税费——应交增值税(进项税额)2550贷:应付账款17550

企业赊购原材料一批,会计处理时,会计分录的借方科目有>>

借:原材料-xx材料-应交税费-应交增值税(进项税额)贷:应付账款-xx公司到了付款时候,需做个冲销凭证借:应付账款-xx公司贷:银行存款

以银行存款20000元偿付赊购材料款.怎么编制会计分录>>

借:应付帐款20000贷:银行存款20000

赊购材料一批,价值20000,材料以验收入库。的会计分录>>

增值税一般纳税人借:原材料20000/1

预收销货款和赊购材料的会计分录怎么写?>>

预收销货款:借:银行存款贷:预收账款赊购材料:借:原材料贷:应付账款

以银行存款20000元偿付赊购材料款 会计如何分录>>

因为我对你的问题描述有点疑问,所以分了两种情况。情况一:银行存款20000元付以前赊购款1)以前赊购分录借:原材料20000贷:应付账款200002)现在用银行存款偿还借:应付账款20000贷:银行

差旅费怎么做分录>>

一、你要区分是行政事业单位还是企业单位,进行不同的处理,关键是借方科目的确认问题。二、行政单位;借:经费支出贷;现金或银行存款事业单位:借:事业支出或经营支出(有经营性收入的

职工出差报销差旅费该怎样做会计分录>>

借支:借:其他应收款-***贷:库存现金报销,如有交回现金借:库存现金销售费用或管理费用-差旅费贷:其他应收款-***

关于差旅费的分录怎么出?>>

一开始是:借管理费用--差旅费600贷现金600报销是:借管理费用---差旅费30贷现金30

职工出差借差旅费的分录>>

借款时:借:其他应收款——XXX贷:现金(银行存款)报销时:借:管理费用——差旅费贷:其他应收款——xxx若有多余现金时,借:现金贷:其他应收款——